COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER110

                                          AUTORIZACION DE DESEMBOLSO  9/04/2025
                                                 PRESTAMO N§ 2025/000017


  RUBRO I.-  DATOS DEL SOLICITANTE
             ----- --- -----------
  APELLIDOS Y NOMBRE  : ANICETO BONILLA MARITZA GILDA                                       CODIGO CLIENTE :   000462
  DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 40201492
  SECTORISTA          : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO
  DOMICILIO           : JR. UCAYALI
                        CUADRA 1 YANAG
                        PILLCOMARCA
  TELEFONOS           :                     928993020
  RUBRO II.-  DATOS GENERALES DEL PRESTAMO
              ----- --------- --- --------
  CLASE DE PRODUCTO :  CREDIFACIL                              PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA
  MONTO DE PRESTAMO :  S/               3,500.00               TASA DE INTERES  : 151.8170 (T.E.A.)
  DIAS INICIO PAGOS :     7                                    DIAS ENTRE CUOTAS:    7
  APROBADO POR      :  CARLO BUSTAMANTE HIDALGO                AUTORIZADO POR   : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO
  N§ SOLICITUD      :  2025/000038


                                                              COD.TELETRANFER  : 00000000002534
                                                              CTA.TELETRANFER  : 193-1786366-1-09
  FORMA DESEMBOLSO  :  EN EFECTIVO
  RUBRO III.-  OBJETO DEL PRESTAMO
               ------ --- --------
                                  ----------------------------------------------------
                                    DESCRIPCION     HAS/UNI.        PRESTAMO
                                  ----------------------------------------------------
                                   COMERCIALES           1.000             3,500.00
                                           T O T A L                       3,500.00
  RUBRO IV.-  LIQUIDACION
              -----------
   IMPORTE DEL PRESTAMO                                                                     S/               3,500.00
   DESCUENTOS
                                                   TOTAL DESCUENTOS                         S/
                                                                                                 --------------------
                                                   NETO   A   DESEMBOLSAR                   S/               3,500.00
                                                                                                 --------------------
  RUBRO IX.-    PLAN DE REEMBOLSOS  SOL                           CUOTA FIJA:         188.30
                ---- -- ----------                                       (capital + interes)
         ---------------------------------------------------------------------------------------
          No.     FECHA       SALDO     AMORTIZACION                APORTE SEM
         CUOTA    PAGO       CAPITAL       CAPITAL      INTERES                       TOTAL
         ---------------------------------------------------------------------------------------
            1 16/04/2025      3,500.00         117.88         63.42          7.00        188.30
            2 23/04/2025      3,382.12         120.02         61.28          7.00        188.30
            3 30/04/2025      3,262.10         122.19         59.11          7.00        188.30
            4 07/05/2025      3,139.91         124.41         56.89          7.00        188.30
            5 14/05/2025      3,015.50         126.66         54.64          7.00        188.30
            6 21/05/2025      2,888.84         128.95         52.35          7.00        188.30
            7 28/05/2025      2,759.89         131.29         50.01          7.00        188.30
            8 04/06/2025      2,628.60         133.67         47.63          7.00        188.30
            9 11/06/2025      2,494.93         136.09         45.21          7.00        188.30
           10 18/06/2025      2,358.84         138.56         42.74          7.00        188.30
           11 25/06/2025      2,220.28         141.07         40.23          7.00        188.30
           12 02/07/2025      2,079.21         143.63         37.67          7.00        188.30
           13 09/07/2025      1,935.58         146.23         35.07          7.00        188.30
           14 16/07/2025      1,789.35         148.88         32.42          7.00        188.30
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER110

                                          AUTORIZACION DE DESEMBOLSO  9/04/2025
                                                 PRESTAMO N§ 2025/000017

           15 23/07/2025      1,640.47         151.58         29.72          7.00        188.30
           16 30/07/2025      1,488.89         154.32         26.98          7.00        188.30
           17 06/08/2025      1,334.57         157.12         24.18          7.00        188.30
           18 13/08/2025      1,177.45         159.96         21.34          7.00        188.30
           19 20/08/2025      1,017.49         162.86         18.44          7.00        188.30
           20 27/08/2025        854.63         165.81         15.49          7.00        188.30
           21 03/09/2025        688.82         168.82         12.48          7.00        188.30
           22 10/09/2025        520.00         171.88          9.42          7.00        188.30
           23 17/09/2025        348.12         174.99          6.31          7.00        188.30
           24 24/09/2025        173.13         173.13          3.14          7.00        183.27
                  T O T A L                  3,500.00        846.17        168.00      4,514.17
                             VENCIMIENTO DEL PRESTAMO :  24/09/2025