COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 9/04/2025 PRESTAMO N§ 2025/000017 RUBRO I.- DATOS DEL SOLICITANTE ----- --- ----------- APELLIDOS Y NOMBRE : ANICETO BONILLA MARITZA GILDA CODIGO CLIENTE : 000462 DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 40201492 SECTORISTA : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO DOMICILIO : JR. UCAYALI CUADRA 1 YANAG PILLCOMARCA TELEFONOS : 928993020 RUBRO II.- DATOS GENERALES DEL PRESTAMO ----- --------- --- -------- CLASE DE PRODUCTO : CREDIFACIL PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA MONTO DE PRESTAMO : S/ 3,500.00 TASA DE INTERES : 151.8170 (T.E.A.) DIAS INICIO PAGOS : 7 DIAS ENTRE CUOTAS: 7 APROBADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO AUTORIZADO POR : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO N§ SOLICITUD : 2025/000038 COD.TELETRANFER : 00000000002534 CTA.TELETRANFER : 193-1786366-1-09 FORMA DESEMBOLSO : EN EFECTIVO RUBRO III.- OBJETO DEL PRESTAMO ------ --- -------- ---------------------------------------------------- DESCRIPCION HAS/UNI. PRESTAMO ---------------------------------------------------- COMERCIALES 1.000 3,500.00 T O T A L 3,500.00 RUBRO IV.- LIQUIDACION ----------- IMPORTE DEL PRESTAMO S/ 3,500.00 DESCUENTOS TOTAL DESCUENTOS S/ -------------------- NETO A DESEMBOLSAR S/ 3,500.00 -------------------- RUBRO IX.- PLAN DE REEMBOLSOS SOL CUOTA FIJA: 188.30 ---- -- ---------- (capital + interes) --------------------------------------------------------------------------------------- No. FECHA SALDO AMORTIZACION APORTE SEM CUOTA PAGO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 1 16/04/2025 3,500.00 117.88 63.42 7.00 188.30 2 23/04/2025 3,382.12 120.02 61.28 7.00 188.30 3 30/04/2025 3,262.10 122.19 59.11 7.00 188.30 4 07/05/2025 3,139.91 124.41 56.89 7.00 188.30 5 14/05/2025 3,015.50 126.66 54.64 7.00 188.30 6 21/05/2025 2,888.84 128.95 52.35 7.00 188.30 7 28/05/2025 2,759.89 131.29 50.01 7.00 188.30 8 04/06/2025 2,628.60 133.67 47.63 7.00 188.30 9 11/06/2025 2,494.93 136.09 45.21 7.00 188.30 10 18/06/2025 2,358.84 138.56 42.74 7.00 188.30 11 25/06/2025 2,220.28 141.07 40.23 7.00 188.30 12 02/07/2025 2,079.21 143.63 37.67 7.00 188.30 13 09/07/2025 1,935.58 146.23 35.07 7.00 188.30 14 16/07/2025 1,789.35 148.88 32.42 7.00 188.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR OCRER110 AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 9/04/2025 PRESTAMO N§ 2025/000017 15 23/07/2025 1,640.47 151.58 29.72 7.00 188.30 16 30/07/2025 1,488.89 154.32 26.98 7.00 188.30 17 06/08/2025 1,334.57 157.12 24.18 7.00 188.30 18 13/08/2025 1,177.45 159.96 21.34 7.00 188.30 19 20/08/2025 1,017.49 162.86 18.44 7.00 188.30 20 27/08/2025 854.63 165.81 15.49 7.00 188.30 21 03/09/2025 688.82 168.82 12.48 7.00 188.30 22 10/09/2025 520.00 171.88 9.42 7.00 188.30 23 17/09/2025 348.12 174.99 6.31 7.00 188.30 24 24/09/2025 173.13 173.13 3.14 7.00 183.27 T O T A L 3,500.00 846.17 168.00 4,514.17 VENCIMIENTO DEL PRESTAMO : 24/09/2025