COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER110

                                          AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 13/02/2024
                                                 PRESTAMO N§ 2024/000001


  RUBRO I.-  DATOS DEL SOLICITANTE
             ----- --- -----------
  APELLIDOS Y NOMBRE  : DAVILA MEZA ROGER LEONIDES                                          CODIGO CLIENTE :   000962
  DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 10549855
  SECTORISTA          : 0000000019 CARTERA VIP
  DOMICILIO           : JR. LOS OLIVOS
                        TE./ZN./SCT./GPO./KM. :         NUMERO : S/N   INTERIOR :       MANZANA :       LOTE :
                        PILLCOMARCA
  TELEFONOS           :                     975221515
  RUBRO II.-  DATOS GENERALES DEL PRESTAMO
              ----- --------- --- --------
  CLASE DE PRODUCTO :  CREDIFACIL                              PRODUCTO CREDITO : CREDI QUINCENA
  MONTO DE PRESTAMO :  S/               6,000.00               TASA DE INTERES  : 101.2196 (T.E.A.)
  DIAS INICIO PAGOS :    15                                    DIAS ENTRE CUOTAS:   15
  APROBADO POR      :  CARLO BUSTAMANTE HIDALGO                AUTORIZADO POR   : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO
  N§ SOLICITUD      :  2024/000016


                                                              COD.TELETRANFER  : 00000000002354
                                                              CTA.TELETRANFER  : 193-1786366-1-09
  FORMA DESEMBOLSO  :  EN EFECTIVO
  RUBRO III.-  OBJETO DEL PRESTAMO
               ------ --- --------
                                  ----------------------------------------------------
                                    DESCRIPCION     HAS/UNI.        PRESTAMO
                                  ----------------------------------------------------
                                   COMERCIALES           1.000             6,000.00
                                           T O T A L                       6,000.00
  RUBRO IV.-  LIQUIDACION
              -----------
   IMPORTE DEL PRESTAMO                                                                     S/               6,000.00
   DESCUENTOS
                                                   TOTAL DESCUENTOS                         S/
                                                                                                 --------------------
                                                   NETO   A   DESEMBOLSAR                   S/               6,000.00
                                                                                                 --------------------
  RUBRO V.-  GARANTIAS
              ---------
                       AVALES             NOMBRE               : DAVILA ROJAS BELISARIO
                                          DOC.IDENTIDAD        : DN 41109013
                                          DOMICILIO LEGAL      : JR. LOS OLIVOS
                                          TELEFONO             : 984649740
  RUBRO IX.-    PLAN DE REEMBOLSOS  SOL                           CUOTA FIJA:         486.80
                ---- -- ----------                                       (capital + interes)
         ---------------------------------------------------------------------------------------
          No.     FECHA       SALDO     AMORTIZACION                APORTE SEM
         CUOTA    PAGO       CAPITAL       CAPITAL      INTERES                       TOTAL
         ---------------------------------------------------------------------------------------
            1 28/02/2024      6,000.00         302.42        177.38          7.00        486.80
            2 14/03/2024      5,697.58         311.36        168.44          7.00        486.80
            3 30/03/2024      5,386.22         309.79        170.01          7.00        486.80
            4 15/04/2024      5,076.43         319.56        160.24          7.00        486.80
            5 30/04/2024      4,756.87         339.17        140.63          7.00        486.80
            6 15/05/2024      4,417.70         349.20        130.60          7.00        486.80
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER110

                                          AUTORIZACION DE DESEMBOLSO 13/02/2024
                                                 PRESTAMO N§ 2024/000001

            7 30/05/2024      4,068.50         359.52        120.28          7.00        486.80
            8 14/06/2024      3,708.98         370.15        109.65          7.00        486.80
            9 01/07/2024      3,338.83         367.71        112.09          7.00        486.80
           10 16/07/2024      2,971.12         391.96         87.84          7.00        486.80
           11 31/07/2024      2,579.16         403.55         76.25          7.00        486.80
           12 16/08/2024      2,175.61         411.13         68.67          7.00        486.80
           13 31/08/2024      1,764.48         427.64         52.16          7.00        486.80
           14 16/09/2024      1,336.84         437.60         42.20          7.00        486.80
           15 01/10/2024        899.24         453.22         26.58          7.00        486.80
           16 16/10/2024        446.02         446.02         13.19          7.00        466.21
                  T O T A L                  6,000.00      1,656.21        112.00      7,768.21
                             VENCIMIENTO DEL PRESTAMO :  16/10/2024