COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER110

                                          AUTORIZACION DE DESEMBOLSO  5/10/2023
                                                 PRESTAMO N§ 2023/000097


  RUBRO I.-  DATOS DEL SOLICITANTE
             ----- --- -----------
  APELLIDOS Y NOMBRE  : ORDOÑEZ LEON ELIZABETH ANA                                          CODIGO CLIENTE :   001114
  DOCUMENTO IDENTIDAD : DN 22468822
  SECTORISTA          : 0000000039 LEONARDO SANTIAGO
  DOMICILIO           : JR. AGUILAR
                        TE./ZN./SCT./GPO./KM. :         NUMERO : 644   INTERIOR :       MANZANA :       LOTE :
                        Huanuco
  TELEFONOS           :                     961021792
  RUBRO II.-  DATOS GENERALES DEL PRESTAMO
              ----- --------- --- --------
  CLASE DE PRODUCTO :  CREDIFACIL                              PRODUCTO CREDITO : CREDI SEMANA
  MONTO DE PRESTAMO :  S/               2,000.00               TASA DE INTERES  : 101.2900 (T.E.A.)
  DIAS INICIO PAGOS :     7                                    DIAS ENTRE CUOTAS:    7
  APROBADO POR      :  CARLO BUSTAMANTE HIDALGO                AUTORIZADO POR   : CARLO BUSTAMANTE HIDALGO
  N§ SOLICITUD      :  2023/000251


                                                              COD.TELETRANFER  : 00000000002299
                                                              CTA.TELETRANFER  : 193-1786366-1-09
  FORMA DESEMBOLSO  :  EN EFECTIVO
  RUBRO III.-  OBJETO DEL PRESTAMO
               ------ --- --------
                                  ----------------------------------------------------
                                    DESCRIPCION     HAS/UNI.        PRESTAMO
                                  ----------------------------------------------------
                                   COMERCIALES           1.000             2,000.00
                                           T O T A L                       2,000.00
  RUBRO IV.-  LIQUIDACION
              -----------
   IMPORTE DEL PRESTAMO                                                                     S/               2,000.00
   DESCUENTOS
                                                   TOTAL DESCUENTOS                         S/
                                                                                                 --------------------
                                                   NETO   A   DESEMBOLSAR                   S/               2,000.00
                                                                                                 --------------------
  RUBRO V.-  GARANTIAS
              ---------
                       AVALES             NOMBRE               : GOMEZ ORDOÑEZ JOSUE KARL
                                          DOC.IDENTIDAD        : DN 47636676
                                          DOMICILIO LEGAL      : JR. AYACUCHOI
                                          TELEFONO             : 962317728
  RUBRO IX.-    PLAN DE REEMBOLSOS  SOL                           CUOTA FIJA:         189.40
                ---- -- ----------                                       (capital + interes)
         ---------------------------------------------------------------------------------------
          No.     FECHA       SALDO     AMORTIZACION                APORTE SEM
         CUOTA    PAGO       CAPITAL       CAPITAL      INTERES                       TOTAL
         ---------------------------------------------------------------------------------------
            1 12/10/2023      2,000.00         155.01         27.39          7.00        189.40
            2 19/10/2023      1,844.99         157.13         25.27          7.00        189.40
            3 26/10/2023      1,687.86         159.28         23.12          7.00        189.40
            4 02/11/2023      1,528.58         161.46         20.94          7.00        189.40
            5 09/11/2023      1,367.12         163.68         18.72          7.00        189.40
            6 16/11/2023      1,203.44         165.92         16.48          7.00        189.40
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                              OCRER110

                                          AUTORIZACION DE DESEMBOLSO  5/10/2023
                                                 PRESTAMO N§ 2023/000097

            7 23/11/2023      1,037.52         168.19         14.21          7.00        189.40
            8 30/11/2023        869.33         170.49         11.91          7.00        189.40
            9 07/12/2023        698.84         172.83          9.57          7.00        189.40
           10 14/12/2023        526.01         175.20          7.20          7.00        189.40
           11 21/12/2023        350.81         177.60          4.80          7.00        189.40
           12 28/12/2023        173.21         173.21          2.37          7.00        182.58
                  T O T A L                  2,000.00        181.98         84.00      2,265.98
                             VENCIMIENTO DEL PRESTAMO :  28/12/2023